审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有()
编制存货余额明细表并与总账核对相符
抽取部分存货出、入库业务,追踪检查其业务处理过程
审查产品生产和成本管理制度的执行情况
检查生产与存货管理各环节不相容职责的分离情况
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